會計的崗位職責(zé)(匯編15篇)
在不斷進(jìn)步的時代,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編幫大家整理的會計的崗位職責(zé),歡迎大家分享。
會計的崗位職責(zé)1
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,并定期登記明細(xì)帳及總帳,做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
3、月末準(zhǔn)確計提各項稅金,在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。
4、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算財務(wù)成果。
5、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
6、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實相符。
7、定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。
8、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。
9、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。
日常工作:
1、核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。
2、每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。
3、做好記帳憑證的編制及帳目的'處理工作。
4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5、核對公司的各項往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。
6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7、及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
會計的崗位職責(zé)2
1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負(fù)責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本,于早會前送財務(wù)經(jīng)理。
3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準(zhǔn)確性。
4、復(fù)核前臺收入,審核房價差異,任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的'客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營業(yè)收入日報表進(jìn)行調(diào)整,作出正本
8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比,檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。
9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報告。
11、負(fù)責(zé)與各部門溝通,進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請或補辦,確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。
12、檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。
13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進(jìn)行存檔,并完成月結(jié)報告送會計部。
14、忠于職守,秉公辦事,不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。
15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。
16、做好保密工作,維護(hù)酒店及消費者利益。
會計的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)各類報表、年報、季報和月報的分析披露工作;
2、協(xié)助各部門完成年報披露工作及檢查工作,同時負(fù)責(zé)年報中需要的'財務(wù)方面和運營方面的相關(guān)數(shù)據(jù),
3、 深入了解業(yè)務(wù)流程,與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)作,根據(jù)業(yè)務(wù)準(zhǔn)則要求提出財務(wù)端數(shù)據(jù)需求并建立流程,對數(shù)據(jù)及報表進(jìn)行驗收;
4、 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)報表的編制,并對實際發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行追蹤分析;
5、對各季度的財務(wù)報表,附注,年報及其他財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備以及核對工作;
會計的崗位職責(zé)4
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求,設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備,及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定,定期編報各種報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準(zhǔn),不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的`會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續(xù),并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”;蛑付▽H斯芾恚┢饋怼
會計的崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)項目或部門收入、成本、費用核算與管理,項目資金的使用與管理,項目毛利分析與考核;
2、負(fù)責(zé)日常原始費用單據(jù)合理合法性的審核、費用發(fā)票的'整理、報銷;
3、負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、賬務(wù)核對、財務(wù)制度宣導(dǎo)等;
4、負(fù)責(zé)日常會計核算、會計報表編制;
5、按要求做好稅務(wù)籌劃工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計的崗位職責(zé)6
1、會計核算工作:負(fù)責(zé)醫(yī)用存貨(包括藥品、材料、器械及配鏡等)的價值核算等工作;
2、資產(chǎn)管理:負(fù)責(zé)全院醫(yī)用存貨的實物監(jiān)管、督促各部門建立實物臺帳、并定期盤點等工作;
3、成本管理:負(fù)責(zé)監(jiān)督醫(yī)用存貨的采購驗收入庫及根據(jù)合同對采購付款的'初審等工作;
4、負(fù)責(zé)完成財務(wù)主任安排的其他工作。
會計的崗位職責(zé)7
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對,負(fù)責(zé)財務(wù)報表的`編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。
五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
會計的崗位職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會計憑證制度管理等工作,直接對會計主管及財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.負(fù)責(zé)與二級賬戶對賬。
3.負(fù)責(zé)編制會計報表,并做到數(shù)字精確、賬賬相符。
4.負(fù)責(zé)每月向財務(wù)部經(jīng)理匯報往來賬戶和欠款情況。
5.負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門查詢或提供會計資料。
6.負(fù)責(zé)企業(yè)會計報表審計匯總,并及時報送。
7.負(fù)責(zé)對企業(yè)的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集,審查核對、整理立卷,并裝訂成冊,編制目錄,登記編號,妥善保管,按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業(yè)務(wù)核算。
9.督促工作人員做好賬簿的記錄,做到內(nèi)容簡明扼要,對應(yīng)關(guān)系簡明,數(shù)字正確,字跡清晰,記賬及時。
10.負(fù)責(zé)督促工作人員按權(quán)責(zé)發(fā)生制及時處理賬務(wù)工作,做到日清月結(jié),科目對應(yīng)關(guān)系清楚,應(yīng)收、應(yīng)付賬目記載詳細(xì),清理及時。
11.自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財務(wù)制度,保證各種報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,編報及時,編表說明簡明扼要,內(nèi)容全面,突出中心。
12.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項。
會計的崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)全公司開票資料審核及發(fā)票開具工作,熟練使用各種開票設(shè)備
2.根據(jù)公司稅務(wù)籌劃方案,合理地進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作
3.負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)賬務(wù)處理工作
4.負(fù)責(zé)發(fā)票申領(lǐng),核定,增量增額申請工作
5.熟練各項稅務(wù)事項辦理流程。
6.協(xié)助完成各項稅費申報,包括增值稅抄報稅,申報表格編制等工作。
7.負(fù)責(zé)與各政府部門的數(shù)據(jù)上報交接,有良好的溝通能力與反映能力。
8.能夠熟練使用金蝶軟件處理一般納稅人全盤賬務(wù);
9.供應(yīng)商及其他對賬工作
會計的'崗位職責(zé)10
1食堂會計崗位職責(zé)
1、依照會計法規(guī)設(shè)置會計科目,建立會計賬簿。
2、編制會計憑證,做到準(zhǔn)確無誤。
3、及時登記明細(xì)賬、總賬,賬證相符。
4、按時編制會計報表,做到帳表相符,借貸平衡。
5、按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,進(jìn)行會計核算。
6、負(fù)責(zé)售飯系統(tǒng)有關(guān)會計事項,依規(guī)定做好結(jié)算工作。
7、對餐廳資金登記造冊,編制發(fā)放保管卡片。
8、負(fù)責(zé)其它會計事項及領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時工作。
2食堂會計崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校財務(wù)常規(guī)管理制度,協(xié)助食堂團(tuán)長管理食堂工作。
二、負(fù)責(zé)食堂帳目、預(yù)算、決算、核算、結(jié)算上報工作。
三、按月結(jié)算食堂銷售、采購、結(jié)余及庫存物資。進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)分析,及時向總務(wù)主任匯報或?qū)ν夤,預(yù)測市場變化,提出改進(jìn)意見。
四、接受上級機(jī)關(guān)和總務(wù)處的監(jiān)督審計,教育全體食堂人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格管理票證、實物,節(jié)煤、節(jié)電等,并向總務(wù)處報告工作。
五、管理好食堂會計憑證、帳薄、報表、表冊及其相關(guān)資料、文件。
六、按時公布食堂帳目。
3食堂出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,有權(quán)拒收白條、代支票和不合格的發(fā)票,私人不挪用公款,保管好各種空白收據(jù)和結(jié)算憑證。
二、及時辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),每月公布收入、支出帳,參加每月一次的盤店,做到月清月結(jié),公布食堂伙食盈虧情況,每月底將所有單據(jù)裝訂成冊,交主辦會計記帳存檔。
三、細(xì)心保管現(xiàn)金,各種證券、支票、印章等。
四、負(fù)責(zé)菜票、水票、浴票的'出售和保管,收好茶水費、加工費、客飯費等應(yīng)收款。
五、回收好菜票、水票、浴票,經(jīng)常同集貿(mào)市場代辦處聯(lián)系進(jìn)行市場考察,了解食品采購情況。
六、參與食堂成本核算,提高伙食質(zhì)量,服從學(xué)校行政會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4醫(yī)院食堂會計崗位職責(zé)
一、在膳食科長及財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂的會計核算與會計監(jiān)督。
二、嚴(yán)格遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,做好醫(yī)院食堂各項帳務(wù),做到帳戶設(shè)置合理,科目應(yīng)用恰當(dāng)、正確、及時、完整地記帳和算帳。
三、做帳應(yīng)憑手續(xù)齊備、符合規(guī)定的原始單據(jù),做到核算數(shù)量、價格、金額、大小寫相符、內(nèi)容真實。
四、加強食堂、餐廳的伙食成本(含直接成本和間接成本)核算,及時計算出伙食盈虧,編制上報食堂資金平衡表和食堂資金損益表。
五、按期編制財務(wù)報表,做到正確、及時、全面反映伙食經(jīng)濟(jì)活動情況和財產(chǎn)、資金變化等管理帳目使用情況。
六、一切會計檔案、包括原始憑證、記帳憑證、帳本、報表、收據(jù)必須妥善保管,以便有關(guān)部門查閱。
七、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
5食堂主辦會計崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校規(guī)定的財務(wù)制度,認(rèn)真審查會計憑證,正確編制報表,賬表相符,報送及時。
二、認(rèn)真做好食堂日常財務(wù)收入、支出記帳工作,做到手續(xù)完備、帳表統(tǒng)一、帳證吻合、不出差錯。
三、會同食堂主任做好食堂成本核算工作,采購食品、蔬菜、調(diào)料、干菜南北貨等,注意優(yōu)質(zhì)、價廉,精打細(xì)算,廉潔奉公,減少浪費,提高伙食質(zhì)量。
四、加強對出納工作的監(jiān)督指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正或上報處理。
五、協(xié)同出納會計每月做好學(xué)生伙食的結(jié)算工作,做到多退少補,手續(xù)清楚。
六、做好帳單、報表、憑證的裝訂保管和會計檔案工作。
會計的崗位職責(zé)11
1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實際情況,主持起草本單位具體會計制度及實施辦法,科學(xué)地組織會計工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行;
2、落實財務(wù)部門崗位職責(zé)和人員分工,嚴(yán)格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務(wù)工作,加強會計核算及財務(wù)管理;
3、負(fù)責(zé)審核公司的各項原始單據(jù)及主持公司財務(wù)部門的日常工作;
4、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析、決策和管理,做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手;做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查;
5、 負(fù)責(zé)公司成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作;
7、負(fù)責(zé)定期或不定期組織有關(guān)部門人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查,促使有關(guān)部門不斷完善管理制度,改進(jìn)管理方法 ;
8、搞好財務(wù)部門人力資源管理,建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì);
9、 及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
記賬會計工作職責(zé)
1、 按照國家會計制度及企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,使用會計電算化正確進(jìn)行會計核算,賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、及時有效;
2、 負(fù)責(zé)銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作,負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的'監(jiān)督;
3、 做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。;
4、 嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5、負(fù)責(zé)與倉儲部門的對賬工作,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬;
6、配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤點工作;
7、 及時完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)
1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收支憑證;
2.認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行往來,積極配合銀行做好對賬工作,每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致,若存在差異,協(xié)助會計人員查明原因;
4.嚴(yán)格支票管理制度,負(fù)責(zé)公司支票的購買、填制和保管,使用支票建立備查登記制度,對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。
5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清月結(jié),保證賬實相符;
6.負(fù)責(zé)工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;
7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;
8. 及時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計的崗位職責(zé)12
1、報銷費用,主要是指期間費用。
2、核算存貨,包括材料的采購、商品的進(jìn)銷。
3、每月計提固定資產(chǎn)折舊。
4、核算工資,按工資比例計算社會保險、職工福利費、教育經(jīng)費和工會經(jīng)費。
5、清理往來賬款,包括應(yīng)收款、應(yīng)付款,負(fù)責(zé)賬款的核對、結(jié)算。
6、核算、結(jié)轉(zhuǎn)成本。
7、計算稅金,按時申報交納。
8、月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤,計算盈虧。
9、編制會計報表,做好財務(wù)分析。
會計的.崗位職責(zé)13
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,?顚S。
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算,合理使用資源,做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴(yán)格票據(jù)管理,保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要銷號。
5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。
6、遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督,負(fù)責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的`收支不予辦理,并積極做好維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后,在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達(dá)的可用用款額度,同時關(guān)注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。
會計的崗位職責(zé)14
1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度,負(fù)責(zé)組織中心會計人員具體執(zhí)行,保護(hù)財政資金合規(guī)運營和國家財產(chǎn)安全完整。
2、對中心會計機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、專業(yè)技術(shù)職務(wù)設(shè)置和聘任提出意見。
3、組織中心會計核算和監(jiān)督工作,建立健全各項會計核算制度和內(nèi)部制約機(jī)制。
4、組織落實會計人員的后續(xù)教育和考核,不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。
5、協(xié)助主任協(xié)調(diào)中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科室之間、中心內(nèi)部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)會計報表的編審,負(fù)責(zé)年終各單位財務(wù)決算工作,保證會計信息的.真實性和完整性。
7、協(xié)助主任對中心業(yè)務(wù)發(fā)展等問題作出計劃。
8、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計的崗位職責(zé)15
1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價建立明細(xì)賬進(jìn)行核算,明細(xì)賬按品種入賬。
2.認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機(jī)錄入工作,建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進(jìn)行折算率的核算,并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。
3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對,計算出進(jìn)銷差價做出憑證,并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細(xì)賬及往來賬。
4.藥品會計每月在藥品盤點后第2天將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總,核算金額編制記賬憑證,上報財務(wù)科主管會計,并進(jìn)行明細(xì)賬登記。
5.每月月末與調(diào)劑室、財務(wù)科進(jìn)行對賬,保證藥品賬賬、賬物相符。
6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點工作。抽查各調(diào)劑室的盤點過程,做到微機(jī)、藥品賬、保管賬三方面核對一致,對盤盈、盤虧的藥品要查明原因,上報藥劑科主任、科長,按規(guī)定做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
7.負(fù)責(zé)藥品的價格調(diào)整工作,接到上級有關(guān)藥品調(diào)價的通知后,應(yīng)及時準(zhǔn)確的在微機(jī)中做出相應(yīng)的調(diào)整,月末做出相應(yīng)的賬務(wù)處理,上報財務(wù)科。
8.嚴(yán)格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計,金額管理,月末由微機(jī)調(diào)出各調(diào)劑室的`消耗情況,并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對,核對無誤后編制憑證,上報財務(wù)科主管會計,做出財務(wù)處理。
9.為了保證藥品管理須遵循的"定額管理,合理使用,加速周轉(zhuǎn),保證供應(yīng)"的原則,對藥品的購入和領(lǐng)用,實行嚴(yán)格的審核工作。在保證臨床用藥的同時,應(yīng)控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。
10.負(fù)責(zé)藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應(yīng)的財務(wù)分析,提出合理化建議上報藥劑科主任。
11.計算藥劑科獎金分配工作。
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